Организационно-правовая форма_________по ОКОПФ
Орган управления______________________по СООУ
Единицы измерения: млн. руб.____________по ОКЕИ
Адрес__________________________________________
Контрольная сумма
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
| Код строки
| На начало
отчетного
года
| На конец
отчетного
периода
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
Основныесредства (01, 02)
|
|
|
|
Нематериальные активы (04, 05)
|
|
|
|
Доходные вложения п материальные ценности (02,03)
|
|
|
|
Вложения во внеоборотные активы (07, 08)
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
|
|
|
II. Оборотные активы
|
|
|
|
Запасы и затраты
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
сырье, материалы и другие ценности (10,14,15,16)
|
|
|
|
животные на выращивании и откорме (11)
|
|
|
|
незавершенное производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44)
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
|
|
|
Налога по приобретенным ценностям (18, 76)
|
|
|
|
Готовая продукция и товары (40, 41, 43)
|
|
|
|
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46)
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63)
|
|
|
|
расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75)
|
|
|
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)
|
|
|
|
прочая дебиторская задолженность
|
|
|
|
Финансовые вложения (58, 59)
|
|
|
|
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)
|
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
ПАССИВ
| Код строки
| На начало
отчетного
года
| На конец
отчетного
периода
|
|
|
|
|
III. Источники собственных средств
|
|
|
|
Уставный фонд (80)
|
|
|
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)(81)
|
|
|
|
Резервный фонд (82)
|
|
|
|
Добавочный фонд (83)
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (84)
|
|
|
|
Непокрытый убыток (84)
|
|
|
|
Целевое финансирование (86)
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
|
|
|
IV. Доходы и расходы
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (96)
|
|
|
|
Расходы будущих периодов (97)
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (98)
|
|
|
|
Прибыль отчетного года (99)
|
|
|
|
Убыток отчетного года (99)
|
|
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
|
|
|
V. Расчеты
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты и займы (66)
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы (67)
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)
|
|
|
|
расчеты по оплате труда (70)
|
|
|
|
расчеты по прочим операциям с персоналом (71,73)
|
|
|
|
расчеты по налогам и сборам (68)
|
|
|
|
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)
|
|
|
|
расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75)
|
|
|
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)
|
|
|
|
Прочие виды обязательств
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| На конец
отчетного
периода
|
Арендованные основные средства (001)
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
|
|
Материалы, принятые в переработку (003)
|
|
Товары, принятые на комиссию (004)
|
|
Оборудование, принятое для монтажа (005)
|
|
Бланш строгой отчетности (006)
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
|
|
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010)
|
|
Основные средства, сданные в аренду (011)
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование (012)
|
|
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов (013)
|
|
Потеря стоимости основных средств (014)
|
|
Руководитель ____________ ________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _______________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
«____» ______________ 200 г.