Студопедия — Задача 65 (6 баллов). 1 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задача 65 (6 баллов). 1 страница






Компания «Тастак» ежегодно готовит финансовую отчетность за год, заканчивающийся 31 декабря. Чистая прибыль компании за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, составила 15 млн. тенге. Этот показатель был сформирован после вычета финансовых расходов, относящихся к привилегированным акциям, в размере 800 тыс. тенге. По состоянию на 1 января 2008 года «Тастак» имела в обращении 30 млн. обыкновенных акций. 1 апреля 2008 года «Тастак» выпустила 20 млн. обыкновенных акций по полной рыночной стоимости. 1 октября 2008 года «Тастак» выпустила права на приобретение акций, предложив имеющимся акционерам компании (включая держателей акций, выпущенных 1 апреля 2008 года) приобрести 1 акцию за каждые 5, находящиеся в их собственности, по цене 2 тенге за акцию. Этот выпуск был полностью выкуплен акционерами. Рыночная стоимость одной обыкновенной акции «Тастак» на 1 октября 2008 года непосредственно перед выпуском прав на приобретение акций была равна 2,3 тенге. Прибыль на акцию, отраженная в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, составляла 0,32 тенге.

Задание:

Рассчитайте прибыль на акцию (включая сравнительные данные), которая была бы отражена в финансовой отчетности «Ипсилон» за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.

 

Решение 65 (6 баллов)

Прибыль на акцию за текущий период = 15 млн. тенге/48,23 млн. (Выч.1)

= 0,311 тенге

Сравнительные данные = 0,32 X 225/230 = 0,313 тенге

 

Вычисление 1 – Средневзвешенное количество выпущенных акций

((30 млн. X 3/12) Х 230/225 = 7,67

+ (50 млн. X 6/12)) X 230/225 (Выч.2) = 25,56

+ (50 млн. + 50/5) = 60 млн. X 3/12) = 15,00

48,23 млн.

Вычисление 2 – Коэффициент корректировки для выпуска прав на акции

2,3 тенге / 2,25 тенге (Выч.3) = 230 / 225

 

Вычисление 3 – Теоретическая справедливая стоимость бывших прав на акции

Количество Стоимость

$

Права до выпуска 5 х 2,3 = 11.50

Выпущенные права 1 х 2,0 = 2,0

––– ––––––

Права после выпуска 6 13,50

––– ––––––

Таким образом, теоретическая справедливая стоимость бывших прав на акции = 2.25 тенге (13.50/6)

 

 

Задача 66 (4 балла).

В определенных случаях публичные компании должны раскрывать разводненную прибыль на акцию, помимо базовой.

 

Задание:

Объясните, что означает разводненная прибыль на акцию, перечислите обстоятельства, при которых раскрывается разводненная прибыль на акцию, и объясните, почему этот показатель важен для пользователей отчетности в этих обстоятельствах.

 

Решение 66. (4 балла).

Разводненная прибыль на акцию рассчитывается при выпуске компанией потенциальных обыкновенных акций. Потенциальные обыкновенные акции представляют собой финансовый инструмент, дающий права акционерам на обыкновенные акции в будущем. При расчете разводненной прибыли на акцию корректируется как числитель, так и знаменатель расчетной формулы прибыли на акцию для отражения теоретического эффекта от конвертации потенциальных обыкновенных акций в обыкновенные акции на

дату их выпуска или на отчетную дату периода, в зависимости от того, какая дата является более поздней.

Раскрытие разводненной прибыли на акцию необходимо, если этот показатель ниже, чем базовая прибыль на акцию. Разводненная прибыль на акцию – полезный индикатор для владельцев обыкновенных акций, показывающий, что их прибыль на акцию может быть чувствительна к изменениям в структуре капитала,

над которым у компании нет прямого контроля.

Задача 67 (5 баллов)

 

Предприятие А объединяется с предприятием Б. До слияния, предприятие А имеет 10 000 8%-ных выпущенных привилегированных акций, а предприятие Б –50 000 4%-ных выпущенных привилегированных акций.

Каждая привилегированная акция (А и Б) имеет номинальную стоимость 1,00.

Условия объединения компаний дают право держателям привилегированных акций предприятия Б обменять 10 своих привилегированных акций Б на 6 привилегированных акций А.

Каким образом нужно учитывать привилегированные акции при расчете прибыли на акцию после слияния, если условия привилегированных акций поменялись?

 

Решение 67 (5 баллов)

Руководство должно вычесть дивидендный расход по привилегированным акциям при определении суммы прибыли для использования в расчете прибыли на акцию. Дивидендный расход должен быть определен по каждому году и отражаться, как если бы предприятия всегда были объединенными.

Расходы по привилегированному дивиденду, которые необходимо вычесть, будут, таким образом, составлять:

10 000 x 8% = 800

50 000 x 6/10 x 8% = 2 400

Итого 3 200

 

Задача 68 (10 баллов)

 

Каким образом предприятие должно рассчитать средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года?

 

Используйте следующую информацию:

 

Дата Описание Число акций
01/01/2009 Баланс на начало года – обыкновенные акции 3 000
01/01/2009 Баланс на начало года – собственные акции (выкупленные)  
1/06/2009 Эмиссия новых акций за денежные средства  
1/12/2009 Приобретение собственных акций за денежные средства  

 

Решение 68 (10 баллов)

  Акции, находящиеся в обращении/выпущенные Часть периода (месяцев) Средне-взвешенное число акций
Обыкновенные акции 3 000    
Собственные акции (300)    
По состоянию на 1/1/2009 2 700 5/12 1 125
       
Выпуск новых акций за денежные средства      
По состоянию на 1/06/2009 3 200 6/12 1 600
       
Приобретение собственных акций за денежные средства (44)    
По состоянию на 1/12/2009 3 156 1/12  
Итого: 2 988

 

Задача 69 (10 баллов)

 

Вы эмитировали 100 млн. акций номинальной стоимостью 10 каждая. Вы также выпустили 3 млн. конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью 400 каждая. Ставка дивиденда по акциям установлена в размере 11%. Дивиденды выплачиваются после налогообложения. Каждая привилегированная акция конвертируется в 40 обыкновенных акций. Прибыль за отчетный период составила 940 млн.

Рассчитайте базовую прибыль на акцию и разводненную прибыль на акцию.

 

Решение 69 (10 баллов):

Базовая прибыль на акцию = 940 млн./100 млн. = 9,40 на акцию.

 

Для расчета разводненной прибыли на акцию:

 

1. Прибавьте затраты по дивидендам, подлежащим выплате по привилегированным акциям:

 

3 млн.* 400*11%=132 млн.

 

Прибыль с учетом дивидендов по привилегированным акциям = 940 млн. + 132 млн. = 1072 млн.

 

2. Прибавьте к текущему числу акций количество новых акций, которые были бы выпущены при конвертировании всех привилегированных акций:

 

3 млн. * 40 акций = 120 млн. + 100 млн. =220 млн. акций и потенциальных акций.

 

3. Разделите скорректированную прибыль на скорректированное число акций:

 

1072 млн. / 220 млн. акций и потенциальных акций = 4,87 за акцию.

 

Анализ

Привилегированные акции могут быть конвертированы в будущем. Если бы они конвертировались в настоящее время, то прибыль на акцию сократилась бы с 9,40 до 4,87. Вместе с ростом прибыли вследствие сокращения расходов по дивидендам на привилегированные акции увеличивается число обыкновенных акций в обращении, таким образом, конверсия привилегированных акций уменьшает ценность акций, имеющихся у существующих на данный момент акционеров.

 

Задача 70 (10 баллов)

 

Вы эмитировали 100 млн. акций номинальной стоимостью 10 каждая. Вы также выпустили 2 млн. конвертируемых облигаций номинальной стоимостью 100 каждая. Процентная ставка по облигациям - 8%. Ставка налога -20%. Каждая облигация конвертируется в 10 акций.

Вы также выпустили 3 млн. конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью 400 каждая. Ставка дивиденда по акциям установлена в размере 11%. Дивиденды выплачиваются после удержания налогов. Каждая привилегированная акция конвертируется в 40 обыкновенных акций. Прибыль за отчетный период составила 640 млн.

Рассчитайте базовую прибыль на акцию и разводненную прибыль на акцию.

 

 

Решение 70 (10 баллов):

Базовая прибыль на акцию =640 млн./100 млн. = 6,40 на акцию.

 

Для расчета разводненной прибыли на акцию:

 

1. Прибавьте затраты по процентам, которые подлежали выплате по облигациям. Сумма рассчитывается после удержания налогов:

 

2 млн.* 100*8%*(1-20%)=12,8 млн.

 

2. Прибавьте затраты по дивидендам, подлежащим выплате по привилегированным акциям:

 

3 млн.* 400*11%=132 млн.

 

Прибыль с учетом корректировки на дивиденды по привилегированным акциям и расходы по процентам = 640 млн. +12,8 млн. + 132 млн. = 784,8 млн.

 

3. Прибавьте к текущему числу акций количество новых акций, которые были бы выпущены, если бы все облигации и привилегированные акции были конвертированы:

 

(2 млн.*10 акций)+ (3 млн.*40 акций)= 20 млн.+120 млн.+100 млн. = 240 млн. акций и потенциальных акций.

 

4. Разделите скорректированную прибыль на скорректированное число акций:

 

784,8 млн. / 240 млн. акций и потенциальных акций = 3,27 на акцию.

 

Анализ

Облигации и привилегированные акции могут быть конвертированы в будущем. Если бы они были конвертированы в настоящее время, то прибыль на акцию сократилась бы с 6,40 до 3,27.

 

 

Задача 71 (7 баллов)

 

Компания выпускает 40000 конвертируемых облигаций 1 января 2009 года. Облигации подлежат погашению через три года и были выпущены по номинальной цене - 1000 тенге. Каждая облигация может быть конвертирована в две обыкновенные акции. Компания может провести погашение облигаций обыкновенными акциями или денежными средствами. Когда облигации выпускались, процент по аналогичным долговым бумагам без права конвертации был равен 10%. В день выпуска рыночная цена обыкновенных акций компании была равна 400 тенге. Компания предпочла бы провести погашение облигаций путем выпуска обыкновенных акций.

Прибыль, распределенная на обыкновенные акции на 31 декабря 2009 г., составила 33 млн. тенге, а средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - 100000шт.

Поступления от облигаций были отражены в учете следующим образом:

Обязательства 30 млн. тенге

Капитал 10 млн. тенге

 

Требуется:

Рассчитайте базовый и разводненный показатели прибыли на акцию за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.

 

Решение 71 (7 баллов)

 

Базовый показатель прибыли на акцию 33 млн. тенге./100000 шт = 330 тенге

Разводненная прибыль на акцию

(33 млн. + 0,1 х 30 млн.)/(100000 + 40000*2) = 36 млн./180000 = 200 тенге.

 

Задача 72 (25 баллов)

 

АО «Арал» является компанией, акции которой обращаются на известной фондовой бирже. Ниже представлены выдержки из отчета о прибылях и убытках АО «Арал» за 2008 г:

 

тыс. тенге

  2007 г. 2008 г.
Прибыль за период от продолжаемой деятельности 60 000 70 000
Расходы по процентам (10000) (10 000)
Прибыль до налогообложения 50 000 60 000
Расходы по налогу (12 500) (23 000)
Прибыль за период 37 500 37 000

 

До 1 июля 2008 г, акционерный капитал АО «Арал» много лет составлял 400 тыс. акций номиналом 1 000 тенге.

1 июля 2008 г. АО «Арал» осуществила выпуск прав из расчета предоставления одной акции по цене 4 тыс. тенге на каждые четыре акции в обращении. Рыночная цена акции АО «Арал» непосредственно перед реализацией прав составляла 5 тыс. тенге.

31 января 2009 г. АО «Арал» осуществило льготную эмиссию из расчета 1 обыкновенная акция на каждую одну обыкновенную акцию в обращении на данную дату. Больше никаких изменений выпущенного акционерного капитала в январе 2009 г. не было.

Финансовая отчетность за 2008 год была одобрена Советом Директоров 30 марта 2009г. В течение 2008 года АО «Арал» имело следующие инструменты, потенциально конвертируемые в обыкновенные акции:

- Опционы на покупку 50 тыс. обыкновенных акций по цене 3 тыс. тенге. Средняя справедливая стоимость акций АО «Арал» в течение 2008 г. составила 5 тыс. тенге.

- Займ на сумму 100 млн. тенге с купонной ставкой 10% годовых. Займ подлежит погашению 31 декабря 2009г. или конвертации в этот день в 40 тыс. обыкновенных акций. Ставка налога на прибыль составляет 25%.

 

Задание:

1. Объяснить значимость для ценности финансовой отчетности раскрытий базовой и пониженной (разводненной) прибыли на акцию. Следует включить в ответ анализ ограничений (недостатков) раскрытия прибыли на акцию, опираясь на характеристики полезности финансовой информации.

2. Рассчитать базовую и пониженную прибыль на акцию компании АО «Арал», которая подлежит включению в финансовую отчетность АО «Арал» за 2008 год. Следует рассчитать только базовую прибыль на акцию за сопоставимый период (расчет сопоставимой пониженной прибыли на акцию не требуется).

 

 

Решение 72:

1 (10 баллов). Базовая прибыль на акцию любого юридического лица рассчитывается путем деления прибыли за период, распределяемой владельцам обыкновенных акций, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение периода. Считается, что прибыль на акцию лучше характеризует результаты деятельности компании, чем просто прибыль, поскольку первая позволяет учесть влияние изменений в структуре капитала, например, выпуск или выкуп обыкновенных акций, а прибыль не позволяет этого сделать.

Принципы подготовки и представления финансовой отчетности по международным стандартам отмечают, что полезная финансовая информация должна быть уместной (актуальной) для принятия решений пользователями. Уместная финансовая информация влияет на экономические потребности пользователей посредством оказания им помощи в оценке прошлых, текущих и будущих событий. По мере развития финансовой отчетности становится ясно, что не все аспекты финансовой эффективности могут быть отражены с помощью одного показателя, а именно, прибыли за период. Это привело к выпуску таких стандартов, как МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» и МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность». Оба этих стандарта МСФО требуют раскрытия целого ряда различных компонентов финансовой деятельности. В то же время, поскольку показатель прибыли на акцию рассчитывается, исходя из общей прибыли за период, то пользователь не получает информации о составляющих финансовой эффективности, которые «образовали» валовую прибыль. В этом смысле ценность показателя прибыли на акцию вызывает вопросы.

Показатель пониженной (разводненной) прибыли на акцию является предупредительным сигналом для действующих владельцев обыкновенных акций. Предупреждение состоит в том, что показатель прибыли на акцию может оказаться пониженным вследствие событий, на которые компания не может оказать влияния и которые не имеют никакого отношения к финансовой эффективности. Потенциальное будущее понижение возникает из возможности потенциальных обыкновенных акций фактически стать обыкновенными акциями по выбору владельцев. МСФО 33 «Прибыль на акцию» требует, чтобы акционеров предупреждали о такой возможности путем раскрытия того, какой может быть показатель прибыли на акцию за текущий период, если все потенциальные обыкновенные акции будут конвертированы в обыкновенные акции в первый день учетного периода (или на более позднюю дату в случае их выпуска в течение отчетного периода). Такое раскрытие интересно тем, что является чисто гипотетическим, т.к. обыкновенные акции фактически не были в обращении в течение этого периода. Другой альтернативой предупреждения акционера об опасности была бы попытка раскрыть прибыль на акцию, рассчитанную на основе предполагаемой расчетной прибыли, но ненадежность такого подхода делает это требование не имеющим практического значения.

2. Обобщение раскрытий по прибыли на акцию в 2008 году

  Год, истекший 31 декабря
2008 г. 2007 г.
Базовая прибыль на акцию (в тенге) 40,36 45,00
Пониженная прибыль на акцию (в тенге) 39,50 Не требуется

 

РАСЧЕТЫ

Р1 Прибыль для целей расчета базовой прибыли на акцию 37000 тыс. тенге (2007=37500)

Р2 Теоретическая справедливая стоимость акций после выпуска прав на 1 июля 2008 года

  Количество, штук Стоимость (в тыс. тенге)
До выпуска прав 400 000 *5000 2 000 000 000
Выпуск прав 100 000*4000 400 000 000
После выпуска прав 500 000 2 400 000 000

 

Таким образом, теоретическая справедливая стоимость акций после выпуска прав составляет 2 400 000 000/500000 = 4 800 тенге

 

Р3 Льготный коэффициент прав составляет 5 000 тенге/4 800 тенге = 50/48

 

Р4 Средневзвешенное количество акций в обращении:

400000 * 6/12 * 50/48 + 500000 * 6/12 = 458 333 штук (2007 = 400 000)

Таким образом, первоначальная базовая прибыль на акцию:

- 2008 – 37 000 000/458 333 = 80.73 тенге

- 2007 – 37 500 000/400 000 = 93,75 тенге

 

P5 Льготная эмиссия акций после отчетной даты (важно, что выпуск был до утверждения финансовой отчетности к выпуску и без оплаты) предполагала обмен одной обыкновенной акции на две. Поэтому показатель по 2008 году для раскрытия в отчетности составляет 80,73*1/2 = 40.36 тенге

 

Р6 Сравнительный показатель по 2007 г., который будет раскрыт в финансовой отчетности за 2007 г., таким образом, составит 93,75 * 48/50 *1/2 = 45,00 тенге.

 

Р7 Понижающий эффект опционов на акции:

- 50 000 акций, выпущенных по 3 000 тенге, генерируют поступления в размере 150 000 000 тенге.

- за 150 000 000 тенге можно купить 30 000 акций по средней справедливой стоимости

- таким образом, понижающий эффект опционов 50 000 – 30 000 = 20000 акций

 

Р8 - Конвертирование займа в акции увеличит прибыль после налогообложения на

100 млн. тенге* 10% * (100 - 25)% = 7 500 000 тенге.

- Конвертирование займа увеличит акционерный капитал на 40 000 акций

 

Р9 Ниже представлен тест для включения потенциальных обыкновенных акций в расчет пониженной прибыли на акцию:

  Прибыль, тыс. тенге Число акций Доходы на акцию, тенге Комментарии
Базовая прибыль на акцию 37 000 000 458 333 штук * 2/1 =916 667 (коэф льг эмис) 40,36  
Опционы на акции - 20 000    
  37 000 000 936 667 39,50 Опционы являются понижающими
Конвертируемая ссуда 7 500 000 40 000    
  44 500 000 976 667 45,56 Ссуда имеет антипонижающий эффект

 

 

Задача 73 (10 баллов)

Корпорация имеет в обращении следующие акции:

• 1 000 штук 10%-ных привилегированных акций, номинальной стоимостью 500 тенге

• 2 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 тенге

 

275 000 тенге нераспределенной прибыли будет выплачено в качестве дивидендов. Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивались за год, предшествующий текущему году.

Требуется:

Рассчитайте суммы дивидендов, которые будут выплачены по каждому классу акций при следующих условиях:

а. привилегированные акции являются ненакопительными и неучаствующими;

б. привилегированные акции являются накопительными и неучаствующими;

в. привилегированные акции являются накопительными и полностью участвующими.

 

 

Решение 73:

Всего акций (тенге) = 500 000 + 400 000 = 900 000

Доля привилегированных = 500 000 / 900 000 = 5/9

Доля простых = 400 000 / 900 000 = 4/9

  привилегированные акции 1 000 х 500 = 500 000 простые акции 2000x200 = 400 000 всего выплат по дивидендам
а. 500 000 х 10% = 50 000 225 000 275 000
б. 50000 + 50000 = 100 000 175 000 275 000
в. задолженность по дивидендам   50 000    
дивиденды за текущий год 50 000    
пропорциональная доля простых акций (400 000 х 10%) 40 000  
участие, остаток дивидендов, пропорционально:    
5/9 х (275 000 - 50 000 – 50 000 – 40 000) тенге 75 000    
4/9 х (275 000 - 50 000 – 50 000 – 40 000) тенге   60 000  
  175 000 100 000 275 000

в. Альтернативно:

 

275 000 - 50 000 = 225 000 дивиденды к распределению за текущий год

225 000 х 5/9 = 125 000 дивиденды по привилегированным акциям за текущий год

225 000 х 4/9 = 100 000 дивиденды по обыкновенным акциям за текущий год

 

МСФО (IAS) 34: Промежуточная финансовая отчетность

 

Задача 74 (10 баллов) (Теоретическая задачи)

Компания собирается выпустить промежуточную финансовую отчетность за 3 месяца, закончившиеся 31 декабря 2011 года в первый раз.

1. Требуют ли МСФО выпуск промежуточной финансовой отчетности в обязательном порядке?

2. Должна ли промежуточная финансовая отчетность быть так же детализирована, как и годовые отчеты компании? Если нет, то каковы минимальные требования к содержанию промежуточной отчетности (только основные статьи)?

3. За какие периоды должны составляться отчеты, входящие в промежуточную финансовую отчетность, включая сравнительные данные?

4. Как следует отражать необычные операции за данный период, например, необычно высокую выручку или затраты. Следует ли их признавать полностью в промежуточной финансовой отчетности или следует отразить их результат за весь год?

 

Ответ 74 (10 баллов)

1. Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО) не требуют обязательного составления промежуточной финансовой отчетности. На практике такое требование часто предъявляется фондовыми биржами или аналогичными институтами к компаниям, чьи акции свободно обращаются на рынке.

МCФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» применяется в том случае, если от компании требуется представление промежуточной финансовой отчетности, или компания по своему усмотрению формирует промежуточные отчеты. Однако, КМСФО поощряет компании, чьи акции и другие ценные бумаги

обращаются на рынке, публиковать промежуточную финансовую отчетность.

2. В соответствии с МСФО (IAS) 34 компании имеют право готовить полный набор финансовой отчетности для каждого промежуточного периода, включая:

· Отчет о финансовом положении.

· Отчет о совокупном доходе.

· Отчет об изменениях капитала.

· Отчет о движении денежных средств.

· Примечания к финансовой отчетности.

Эти финансовые отчеты должны полностью соответствовать требованиям МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».

Тем не менее, данный стандарт не требует от компаний подготовки настолько подробной информации.

Разрешается составление сжатых версий перечисленных выше финансовых отчетов, которые должны включать основные заголовки и промежуточные суммы, включенные в самую последнюю годовую финансовую отчетность. МСФО (IAS) 34 устанавливает минимальные требования к информации, раскрываемой в примечаниях к сжатой финансовой отчетности. По существу, в примечаниях следует раскрывать любые необычные статьи и влияние любых сезонных факторов на промежуточные данные.

3. Согласно МСФО (IAS) 34, промежуточная финансовая отчетность должна включать отчеты (полные или сжатые) за следующие периоды:

· Отчет о финансовом положении по состоянию на конец текущего промежуточного периода и сравнительный отчет о финансовом положении по состоянию на конец непосредственно предшествовавшего финансового года.

· Отчет о совокупном доходе за текущий промежуточный период и нарастающим итогом за текущий год на отчетную дату вместе со сравнительными отчетами за сопоставимые промежуточные периоды.

· Отчетность, показывающая изменения в капитале, нарастающим итогом за текущий год на отчетную дату вместе со сравнительным отчетом за сопоставимый период.

· Отчет о движении денежных средств нарастающим итогом за текущий год на отчетную дату вместе со сравнительным отчетом за сопоставимый период.

4. В принципе МСФО (IAS) 34 рекомендует использовать «дискретный» подход при составлении финансовой отчетности. Только в том случае, если суммы операций должны быть равномерно распределены в полной годовой финансовой отчетности (например, доходы от договора на строительство), такое распределение является уместным. Тем не менее, при создании резерва по налогу на прибыль в промежуточном финансовом отчете необходимо использовать ставку налога, которая фактически применяется к данной

прибыли, и которая будет рассчитываться на основе оцененной прибыли за полный период.

Как уже говорилось, необходимо раскрывать влияние операций, которые носят сезонный или необычный характер, в примечаниях к промежуточной финансовой отчетности.

 

МСФО 36: Обесценение активов

Задача 75 (5 баллов):

 

Розничный торговец имеет несколько складов, которые поставляют товар во все магазины региона. Каждый магазин региона является ЕГДП. Каким образом руководство выбирает метод отнесения части складских активов на каждый магазин?

 

 

Решение 75 (5 баллов):

 

Руководство должно выбрать не произвольную, а мотивированную и последовательную основу для отнесения расходов по складу на каждую ЕГДП. Существуют несколько потенциальных методов отнесения – например, на основе

объема или стоимости поставок в каждый магазин, на основе соотношения между размером каждого магазина и общей торговой площадью в регионе, или соотношения между количеством работников в каждом магазине и общим количеством работников в регионе.

 

Задача 76 (5 баллов):

Каковы последствия тестирования на обесценение, когда руководство принимает решение продать актив?







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 2811. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия