| | | | | | Коды
|
| Форма № 6 по ОКУД
|
|
| за___________________20____г. Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
| Организация
|
| по ОКПО
|
|
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
|
|
| Вид деятельности
|
| по ОКВЭД
|
|
| Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
|
|
|
| по ОКОПФ/ОКФС
|
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
| 384/385
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель
| За отчетный год
| За предыдущий год
|
| Наименование
| Код
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года
|
|
|
|
| Поступило средств
|
|
|
|
| Вступительные взносы
|
|
|
|
| Членские взносы
|
|
|
|
| Добровольные взносы
|
|
|
|
| Доходы от предпринимательской деятельности организации
|
|
|
|
| Прочие
|
|
|
|
| Всего поступило средств
|
|
|
|
| Использовано средств
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия
|
| ()
| ()
|
| В том числе:
|
|
|
|
| социальная и благотворительная помощь
|
| ()
| ()
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.
|
| ()
| ()
|
| иные мероприятия
|
| ()
| ()
|
| Расходы на содержание аппарата управления
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
|
| ()
| ()
|
| выплаты, не связанные с оплатой труда
|
| ()
| ()
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки
|
| ()
| ()
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
|
| ()
| ()
|
| ремонт основных средств и иного имущества
|
| ()
| ()
|
| Прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
|
| ()
| ()
|
| Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью
|
| ()
| ()
|
| Прочие
|
| ()
| ()
|
| Всего использовано средств
|
| ()
| ()
|
| Остаток средств на конец отчетного года
|
|
|
|
| Руководитель __________ ________________
подпись расшифровка подписи
| Главный бухгалтер__________ ___________________
подпись расшифровка подписи
|
«_____»_________________20____г.
Приложение №7
ОБОРОТННО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЗА ПЕРИОД С ___________ПО ____________ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
| Счет
| Наименование
| Остаток на начало ______________
| Оборот по дебету
| Оборот по кредиту
| Остаток на конец _______________
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер ___________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение №8
Журнал регистрации хозяйственных операций за _____________г.
| № операции
| Дата совершения операции
| Содержание операции
| Сумма, руб.
| Корреспондирующие счета
|
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер __________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение №9
ГЛАВНАЯ КНИГА ЗА ___ ___________ Г.
Главная книга — счет 01
| Месяц
| Оборот по дебету
| Оборот по кредиту
| Сальдо
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по дебету
|
| Дебет
| Кредит
|
| Сальдо на начало __________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец
_________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга — счет 02
| Месяц
| Оборот по дебету
| Оборот по кредиту
| Сальдо
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по дебету
|
| Дебет
| Кредит
|
| Сальдо на начало __________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец
__________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга — счет 04
| Месяц
| Оборот по дебету
| Оборот по кредиту
| Сальдо
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по дебету
|
| Дебет
| Кредит
|
| Сальдо на начало __________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец
__________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Далее самостоятельно открыть счета Главной книги в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью (приложение №7).