| | | | | Коды
|
Форма № 6 по ОКУД
|
|
за___________________20____г. Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
Организация
|
| по ОКПО
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
|
|
Вид деятельности
|
| по ОКВЭД
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
|
|
| по ОКОПФ/ОКФС
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
| 384/385
|
| | | | | | | | | | | | | | |
Показатель
| За отчетный год
| За предыдущий год
|
Наименование
| Код
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года
|
|
|
|
Поступило средств
|
|
|
|
Вступительные взносы
|
|
|
|
Членские взносы
|
|
|
|
Добровольные взносы
|
|
|
|
Доходы от предпринимательской деятельности организации
|
|
|
|
Прочие
|
|
|
|
Всего поступило средств
|
|
|
|
Использовано средств
|
|
|
|
Расходы на целевые мероприятия
|
| ()
| ()
|
В том числе:
|
|
|
|
социальная и благотворительная помощь
|
| ()
| ()
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.
|
| ()
| ()
|
иные мероприятия
|
| ()
| ()
|
Расходы на содержание аппарата управления
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
|
| ()
| ()
|
выплаты, не связанные с оплатой труда
|
| ()
| ()
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки
|
| ()
| ()
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
|
| ()
| ()
|
ремонт основных средств и иного имущества
|
| ()
| ()
|
Прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
|
| ()
| ()
|
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью
|
| ()
| ()
|
Прочие
|
| ()
| ()
|
Всего использовано средств
|
| ()
| ()
|
Остаток средств на конец отчетного года
|
|
|
|
Руководитель __________ ________________
подпись расшифровка подписи
| Главный бухгалтер__________ ___________________
подпись расшифровка подписи
|
«_____»_________________20____г.
Приложение №7
ОБОРОТННО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЗА ПЕРИОД С ___________ПО ____________ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Счет
| Наименование
| Остаток на начало ______________
| Оборот по дебету
| Оборот по кредиту
| Остаток на конец _______________
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер ___________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение №8
Журнал регистрации хозяйственных операций за _____________г.
№ операции
| Дата совершения операции
| Содержание операции
| Сумма, руб.
| Корреспондирующие счета
|
Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер __________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение №9
ГЛАВНАЯ КНИГА ЗА ___ ___________ Г.
Главная книга — счет 01
Месяц
| Оборот по дебету
| Оборот по кредиту
| Сальдо
|
|
|
|
|
|
| Итого по дебету
|
| Дебет
| Кредит
|
Сальдо на начало __________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец
_________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга — счет 02
Месяц
| Оборот по дебету
| Оборот по кредиту
| Сальдо
|
|
|
|
|
|
| Итого по дебету
|
| Дебет
| Кредит
|
Сальдо на начало __________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец
__________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга — счет 04
Месяц
| Оборот по дебету
| Оборот по кредиту
| Сальдо
|
|
|
|
|
|
| Итого по дебету
|
| Дебет
| Кредит
|
Сальдо на начало __________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец
__________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Далее самостоятельно открыть счета Главной книги в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью (приложение №7).