Часть 1. Закрытие месяца
11. В окне программы выбрать раздел Учет, налоги, отчетность – в группе навигации Закрытие периода – Закрытие месяца (Рис.12.1).
12. Перед выполнением закрытия месяца необходимо удостовериться, что документы проведены в хронологическом порядке. Для этого в этой форме должна стоять зеленая v Контроль последовательности проведения документов. Если там стоит красный! Контроль последовательности проведения документов, то требуется восстановить последовательность - щелкнуть левой кнопкой мыши по гиперссылке и в открывшемся окне нажать кнопку Перепровести документы 13. Задача. Выполнить ряд настроек учетной политики, без которых программа не сможет выполнить закрытие месяца по данному сквозному примеру. 14. В окне программы выбрать раздел Справочники и настройки учета – в группе навигации Настройки учета – Учетная политика. В окне Учетная политика выбрать действующую политику, нажать (Изменить/Открыть). a. Незавершенное производство. В окне Учетная политика выбрать вкладку НЗП поставить отметку около пункта * При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП. Записать b. Настройка распределения косвенных расходов (I). В окне Учетная политика выбрать вкладку Производство поставить v По методу «директ-костинг»[5]. c. Настройка распределения косвенных расходов (II). В окне Учетная политика выбрать вкладку Производство перейти по ссылке Методы распределения косвенных затрат организаций. Самостоятельно заполните новые строки данного регистра (рис.12.2). Записать и закрыть.
15. В окне программы выбрать раздел Учет, налоги, отчетность – в группе навигации Налог на прибыль – Ставки налогов на прибыль для всех организаций. В окне Ставки налога на прибыль проверить, при необходимости откорректировать период и размер ставок. (рис.12.3)
16. Продолжение. Закрытие месяца – Август 2012. (не забывайте устанавливать период!) Нажать кнопку Выполнить закрытие месяца и подождать. Если все документы были выполнены корректно, а Учетная политика предприятия заполнена правильно, отразятся зеленые галочки около каждой операции. 17. Открыть Журнал операций (раздел Учет, налоги, отчетность – в группе навигации Ведение учета) и просмотреть сделанные проводки. 18. Сформировать отчеты, объясняющие расчеты и отражающие результаты выполнения регламентных операций (рис.12.4) позволяет ссылка Справки-расчеты в левом нижнем углу окна Закрытие месяца. ЛИБО раздел Учет, налоги, отчетность – в группе навигации Закрытие периода.
19. Для проверки результатов сформировать ОСВ на 31 августа 2012 года (рис. 12.5)
|