Ввод начальных остатков НДС
Ввод начальных остатков НДС осуществляется с помощью документа «Ввод начальных остатков НДС», который вызывается из меню «Документы» → «Дополнительно» → «Ввод начальных остатков НДС». В результате откроется окно (рис. 215), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 215 Появится форма ввода документа (рис. 216). Рассмотрим ее заполнение, но документ формировать не будем. Документ позволяет ввести первоначальные данные о суммах НДС, подлежащих как дальнейшем вычету, так и уплате в бюджет. При заполнении вначале указывается операция (тот участок учета НДС, по которому предполагается вводить начальные остатки). Рис. 216 Вид операции «НДС по приобретенным ценностям» предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС, предъявленным поставщиками ценностей. В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о поставщике и документах поступления ценностей. После записи документа создается документ вида «Отражение поступления товаров и услуг (НДС)», и если установлен флажок «СФ», то счет-фактура полученный. В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по приобретенным ценностям. Если установлен флажок «Отразить расчеты с контрагентами», то появляются еще закладки в табличной части «Расчеты с контрагентами» и «Авансы» (рис. 217): Рис. 217 В закладке «Расчеты с контрагентами» вводятся данные о неоплаченной задолженности организации перед поставщиками. В закладке «Авансы» вводятся данные по незачтенным авансам, выданным организацией поставщикам. Вид операции «НДС по авансам полученным» предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС с авансов полученных. В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о покупателе и документах оплаты аванса. После записи документа создаются документ вида «Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)» и счет-фактура выданный. В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по полученным авансам. Для одной строки табличной части «Данные по остаткам» можно вводить строки в табличной части «Дополнительные сведения» с одинаковыми видами ценностей и ставками НДС. Если установлен флажок «Отразить расчеты с контрагентами», то появляется еще закладка табличной части «Авансы», в которую вводятся данные о незачтенных авансах, полученных от покупателя. Вид операции «НДС, не полученный от покупателей» предназначен для ввода начальных остатков по суммам НДС, начисленным при реализации ценностей. В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о покупателе и документах реализации ценностей. После записи документа создаются документ вида «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)» и счет-фактура выданный. В табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по реализованным ценностям. Если установлен флажок «Отразить расчеты с контрагентами», то появляется еще закладка табличной части «Расчеты с контрагентами». В закладке «Расчеты с контрагентами» вводятся данные о неоплаченной задолженности покупателя перед организацией. Каждой строке из табличной части «Данные по остаткам» могут соответствовать несколько строк табличной части «Дополнительные сведения».
|